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为进一步提高投融资条线内部管控治理及风险防控能力,9月17日晚,南昌水投公司投融资条线组织召开了内控自查专项研讨会议。会议由公司投融资部部长刘自武主持,各子集团投融资部门负责人参加会议。
会上,与会人员围绕投融资管理的现有制度修订、拟新增制度、投融资项目的全过程管控、担保及反担保的管理等方面开展了深入探讨交流。
投融资部部长刘自武要求:一是各单位须在集团的管理架构内,结合自身业务情况,差异化制定投融资管控制度;二是各单位应依据“十四五”规划制定好投融资专项规划,根据投融资规划及年度经济工作指标来制定年度投融资计划;三是各单位要围绕投资、融资、担保、质押、土地等方面内容,进一步完善相关台账及档案管理工作。
通过此次内控自查活动,切实发现了当前投融资条线管理存在的不足,下一步,投融资条线将进一步优化投融资内控制体系建设,为公司高质量发展贡献力量。
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